問(wèn)題已解決

之前記了一些應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在要怎么把它沖銷(xiāo)了呢?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/20 22:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2021 10/20 22:42
84784965
2021 10/20 22:46
可能就是把沒(méi)有發(fā)票的就計(jì)入暫估了
bamboo老師
2021 10/20 22:46
那這些沒(méi)有發(fā)票的話 不需要支付嗎
84784965
2021 10/20 22:49
已經(jīng)支付了 借:應(yīng)付-暫估 貸:銀行存款 做了這樣的分錄,我感覺(jué)一直掛著暫估不太好看
bamboo老師
2021 10/20 22:50
借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沒(méi)有發(fā)票 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
84784965
2021 10/20 22:53
沒(méi)有發(fā)票,只是記了應(yīng)付,沒(méi)有記成本呀,這樣也要調(diào)整?
bamboo老師
2021 10/20 22:55
您要平應(yīng)收賬款科目 就要這樣寫(xiě)分錄 然后原材料要領(lǐng)用計(jì)入成本啊
84784965
2021 10/20 22:56
有些是屬于費(fèi)用,我可不可以記一筆 借:其他應(yīng)付款-其他 貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784965
2021 10/20 22:56
調(diào)到其他應(yīng)付里面
bamboo老師
2021 10/20 22:57
借:管理費(fèi)用 貸:?應(yīng)付賬款-暫估 您上面這樣寫(xiě)的話 其他應(yīng)付款科目又不平了啊
84784965
2021 10/20 22:59
不想去做年終調(diào)整這一步就是感覺(jué)暫估這個(gè)分錄不好看,想給他拿掉
bamboo老師
2021 10/20 23:00
您款項(xiàng)支付了 只有做的?
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