問題已解決
3月份做了一個軟件服務(wù)費借:管理費用1500 貸:銀行存款,但是收到發(fā)票后是專票,4月份才認(rèn)證了,現(xiàn)在這個賬怎么做?
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速問速答您好
把3月份的分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄就好了
2021 05/19 09:32
84785046
2021 05/19 09:33
我是在4月份做紅沖嗎?
bamboo老師
2021 05/19 09:34
是的?是在4月份做紅沖
84785046
2021 05/19 09:35
紅沖怎么寫分錄?
bamboo老師
2021 05/19 09:36
借:管理費用-1500
貸:銀行存款-1500
84785046
2021 05/19 09:37
借:管理費用—1500
貸:銀行存款(借方)1500
bamboo老師
2021 05/19 09:37
就我上面那樣寫分錄就好了
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