問題已解決
老師,上個月的材料單價入錯了,實際單價更多,已經結賬了,這個月怎么處理呢?
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速問速答你好,需要沖銷之前錯誤的入賬分錄,然后做正確的入賬分錄?
2021 05/19 09:10
84784958
2021 05/19 09:10
老師,那成本已經結轉,現(xiàn)在怎么做呢?
鄒老師
2021 05/19 09:16
你好,之前的成本是少結轉了??
84784958
2021 05/19 09:23
對的,這個怎么辦呢?并且進銷存里面又怎么處理呢?
鄒老師
2021 05/19 09:24
你好,需要把之前少結轉的成本補做結轉,然后對進銷存賬簿做相應的調整?
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