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暫估開票了,如何沖平

84785020| 提問時間:2021 04/07 09:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好是暫估成本你們收到發(fā)票嗎? 借庫存商品 貸應付賬款暫估款,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 ,? 這個回來發(fā)票大于暫估,貸應付賬款 暫估款 負數(shù) ,貸應付賬款供應商 ,補上少做的,借庫存商品 貸應付賬款供應商,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品? ?小于暫估,? 借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款暫估款負數(shù),,借貸應付賬款 暫估款 負數(shù) ,貸應付賬款供應商? ?借主營業(yè)務成本,負數(shù),貸庫存商品 負數(shù),
2021 04/07 09:20
84785020
2021 04/07 09:22
我之前暫估的時候,就是借原材料 貸應付賬款暫估,現(xiàn)在來了票是不是應該負數(shù)沖一下,再做票上的,還是直接用應付賬款暫估,貸銀行啊
maize老師
2021 04/07 09:30
貸應付賬款暫估款 負數(shù),貸應付賬款供應商,付款做借應付賬款供應商 貸銀行,少暫估補上,借原材料 貸應付賬款供應商,多暫估沖掉,借原材料 負數(shù),貸應付賬款供應商, 負數(shù)
84785020
2021 04/07 09:38
可以直接借應付暫估,貸銀行嗎
maize老師
2021 04/07 09:48
不能,必須通過供應商才可以
84785020
2021 04/07 09:55
但是我們這個票是個人的,稅務局貸開的怎么做
maize老師
2021 04/07 10:04
代開也不影響,做分錄也是這個,你供應商掛個人名字可以
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