問(wèn)題已解決
采購(gòu)一批物料,物料先到,發(fā)票還沒開,入庫(kù)的時(shí)候按照合同金額暫估入庫(kù),發(fā)票來(lái)的時(shí)候沖暫估,如果物料成本和我暫估金額一樣,是不是只需要把暫估應(yīng)付沖銷就可以了
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,是的,你理解正確。
2021 07/27 17:26
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2021 07/27 17:27
發(fā)票什么時(shí)候來(lái)就什么時(shí)候沖銷暫估嗎,如果隔了幾個(gè)月呢有沒有影響
王雁鳴老師
2021 07/27 17:44
同學(xué)你好,是的,一般情況下,沒有影響的。
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2021 07/27 17:51
如果是入庫(kù)當(dāng)月會(huì)回來(lái),可以等發(fā)票回來(lái)了再辦理入庫(kù)不呢,有的物料實(shí)際成本與暫估可能不一致
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2021 07/27 17:51
但是這樣子物料就只能暫放在采購(gòu)那里了嗎
王雁鳴老師
2021 07/27 17:52
同學(xué)你好,可以先入庫(kù)數(shù)量,等發(fā)票回來(lái)再入金額。
84784966
2021 07/27 18:01
那這樣就可以及時(shí)入庫(kù)了,然后等發(fā)票來(lái)了再把金額入進(jìn)去哇?如果是當(dāng)月回來(lái)不了再暫估入庫(kù)?
王雁鳴老師
2021 07/27 18:02
同學(xué)你好,是的,這樣操作比較好。
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2021 07/27 18:04
如果是暫估入賬,后續(xù)發(fā)票來(lái)了材料成本有差異,會(huì)計(jì)憑證怎么做呢
王雁鳴老師
2021 07/27 18:06
同學(xué)你好,一般情況下,可以先按發(fā)票來(lái)做入庫(kù)處理,再紅沖原來(lái)的暫估。差額分錄,借:生產(chǎn)成本,或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:原材料或者庫(kù)存商品。
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2021 07/27 18:08
差額分錄這里成本如果減少了就是紅沖,原材料科目減少了是不是也紅沖比較好呀
王雁鳴老師
2021 07/27 18:09
同學(xué)你好,是的,都是紅沖比較好。
84784966
2021 07/27 18:11
好的,謝謝
王雁鳴老師
2021 07/27 18:13
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
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