問(wèn)題已解決
老師好,我想問(wèn)一下事業(yè)單位代扣職工費(fèi)用轉(zhuǎn)入單位基本戶的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,分錄如下:
①先扣后付的
借:銀行存款,
貸:其他應(yīng)付款/應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅
借:其他應(yīng)付款/應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
②先付后扣的
借:其他應(yīng)收款-社保公積金等
貸:銀行存款
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2021 03/30 21:25
84785043
2021 03/30 21:35
老師,我們屬于先扣后付的
84785043
2021 03/30 21:38
不對(duì) 是先付后扣的
84785043
2021 03/30 21:39
那預(yù)算會(huì)計(jì)要怎么做呢 還是不用做
Basage老師
2021 03/30 22:00
預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理。代收代付是往來(lái)款項(xiàng),不納入預(yù)算管理。
84785043
2021 03/31 15:10
好的假的
84785043
2021 03/31 15:11
發(fā)錯(cuò)了 好的謝謝老師
Basage老師
2021 03/31 18:12
如果問(wèn)題已解決,請(qǐng)及時(shí)給出五星評(píng)價(jià)!
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