問題已解決
老師你好!建筑勞務公司,內(nèi)賬我是這樣做的你看下對不對,收到工程款:借應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 借:銀行存款 貸:應收賬款,支付材料我做的 借:勞務成本 貸:銀行存款
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速問速答您好
請問您內(nèi)帳不體現(xiàn)稅金科目嗎
2021 01/15 20:51
84784975
2021 01/15 20:53
暫時沒有開票,發(fā)票全部給外帳了
bamboo老師
2021 01/15 20:53
那支付材料款寫
借:工程施工
貸:銀行存款
84784975
2021 01/15 20:55
我全部做成勞務成本了
84784975
2021 01/15 20:55
月底了要不要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務成本呢
bamboo老師
2021 01/15 20:59
當月確認了收入嗎
84784975
2021 01/15 21:02
以前的工程款,12月份才收
bamboo老師
2021 01/15 21:07
那以前確認過收入了嗎
84784975
2021 01/15 21:08
內(nèi)帳沒有確認過,外帳就不曉得了
bamboo老師
2021 01/15 21:09
那您內(nèi)帳要確認收入 對應結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784975
2021 01/15 21:11
結(jié)轉(zhuǎn)成本是當月實際成本的金額,還是對應收入的金額,如果當月沒有收入是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師
2021 01/15 21:12
?是對應收入的金額
當月沒有收入是就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
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