問題已解決
11月16日向財(cái)務(wù)借了現(xiàn)金2000元整購買材料,打了欠條,12月15日開來發(fā)票1512元,退回488元,現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)憑證?
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速問速答可以貸銀行存款嗎
2020 12/30 14:56
84785005
2020 12/30 14:56
因?yàn)橹苯娱_的2000現(xiàn)金支票給他的
84785005
2020 12/30 15:19
好的 那我這個(gè)摘要怎么寫合適?
84785005
2020 12/30 15:22
12月會(huì)計(jì)分錄怎么寫
84785005
2020 12/30 15:23
這不存在庫存商品
84785005
2020 12/30 15:23
這不存在庫存商品
84785005
2020 12/30 15:23
就是買了木桶
84785005
2020 12/30 15:45
11月會(huì)計(jì)分錄我是這樣做的
84785005
2020 12/30 15:45
借:其他應(yīng)收款
84785005
2020 12/30 15:45
貸:銀行存款
84785005
2020 12/30 15:46
所以11月必須是庫存現(xiàn)金嗎
84785005
2020 12/30 15:49
是的 照11月這個(gè)分錄那12月怎么做?
84785005
2020 12/30 15:51
你好
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1512
銀行存款488
貸:其他應(yīng)收款2000
84785005
2020 12/30 15:51
這樣做可以嗎
小菲老師
2020 12/30 14:51
同學(xué),你好
11月
借:其他應(yīng)收款2000
貸:庫存現(xiàn)金2000
12月
借:庫存商品1512
庫存現(xiàn)金488
貸:其他應(yīng)收款2000
小菲老師
2020 12/30 14:57
同學(xué),你好
嗯,可以的
小菲老師
2020 12/30 15:20
同學(xué),你好
11月,某借款
12月,報(bào)銷某費(fèi)用
小菲老師
2020 12/30 15:41
同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1512
庫存現(xiàn)金488
貸:其他應(yīng)收款2000
小菲老師
2020 12/30 15:45
同學(xué),你好
你12月收到發(fā)票,才可以這么做
小菲老師
2020 12/30 15:48
同學(xué),你好
你11月份
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
這樣是可以的
小菲老師
2020 12/30 15:50
同學(xué),你好
就是我發(fā)的12月份
現(xiàn)金或者銀行,不影響的
小菲老師
2020 12/30 15:55
同學(xué),你好
嗯,可以的
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