問題已解決
老師,出納用預(yù)算資金支付了往來款(代收代付項(xiàng)),賬務(wù)上要怎么處理?此筆預(yù)算會(huì)計(jì)不記帳
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速問速答你好,
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
2020 12/22 18:50
蔣飛老師
2020 12/22 18:50
或者
收錢
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
付錢
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84785001
2020 12/22 19:01
老師,我是想知道財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中錯(cuò)誤的用預(yù)算資金支付了往來款,而導(dǎo)致資金結(jié)存的差異 如何調(diào)整?
蔣飛老師
2020 12/22 19:08
反方向沖減錯(cuò)誤分錄就可以了
84785001
2020 12/22 19:13
老師,分錄沒有錯(cuò),是資金性質(zhì)問題,估計(jì)是我沒有講明白
蔣飛老師
2020 12/22 19:41
把用的預(yù)算資金還回去。
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