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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師們早呀,上個月欠貨款是掛預(yù)付賬款,這個個月付了上個月的貨款該怎么做分錄呢
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速問速答你好,老師,上個月掛的預(yù)付賬款在貸方(之前的會計做的)原始分錄是這樣子,借:生產(chǎn)成本208060,貸:預(yù)付賬款;208060.那么這個月收到賬款就按你寫的分錄沖嗎?你說她寫的錯的,該怎么沖呢
2016 08/17 09:42
宋生老師
2016 08/17 09:37
您好!借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。不過你欠貨款掛預(yù)付賬款是錯的。
宋生老師
2016 08/17 18:23
您好!你這個應(yīng)該是計入應(yīng)付賬款科目。而不是預(yù)付賬款科目。不過你也可以就按他的接著做
這個月支付上個月的貨款的時候借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。
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