問題已解決

買了辦公用品,上個月付的款,這個月收到的發(fā)票,這個該怎么做賬,上個月記入預(yù)付賬款,這個月記入應(yīng)收賬款,對嗎老師

84785015| 提問時間:2019 12/24 09:50
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
您好,同學(xué),這個月直接沖減預(yù)付賬款,分錄: 借:管理費用-辦公用品 貸:預(yù)付賬款
2019 12/24 09:51
84785015
2019 12/24 09:54
好,謝謝老師!
曉宇老師
2019 12/24 09:55
不用客氣,請同學(xué)幫老師點擊5星好評,謝謝!
84785015
2019 12/24 09:55
老師,您幫我看下,銀行存款這個數(shù)字是負的,沒有加進來銀行存款月末數(shù)字
84785015
2019 12/24 09:56
這個好像不對哈
84785015
2019 12/24 09:56
新公司沒有期初余額
曉宇老師
2019 12/24 09:57
同學(xué),您銀行存款的期末余額,必須是用期初余額加上借方發(fā)生額減去貸方發(fā)生額得出,您沒有加期初余額。
84785015
2019 12/24 09:59
期初余額是0呀
曉宇老師
2019 12/24 10:08
那不對啊,如果沒有期初沒有錢,那銀行存款是無法付出去的。
84785015
2019 12/24 10:09
應(yīng)收賬款進來20萬
84785015
2019 12/24 10:10
這都是本期發(fā)生額
曉宇老師
2019 12/24 10:10
您應(yīng)收賬款進來影響銀行存款嗎?如果影響為什么銀行存款借方發(fā)生額沒有呢?
84785015
2019 12/24 10:15
那我是那個會計分錄給弄錯了, 借:應(yīng)收賬款 200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000
84785015
2019 12/24 10:16
是不是這個錯了
曉宇老師
2019 12/24 10:28
如果您應(yīng)收賬款收回來了,應(yīng)當 借:銀行存款 200000 貸:應(yīng)收賬款 200000 你寫的分錄是實現(xiàn)收入的分錄,并不是收回應(yīng)收賬款的分錄。
84785015
2019 12/24 10:30
好,明白了老師!謝謝
曉宇老師
2019 12/24 10:31
不用客氣,請給老師5星好評,祝您生活愉快!
84785015
2019 12/24 10:32
好的!沒問題!
曉宇老師
2019 12/24 10:33
謝謝啦~~~~~~同學(xué)!祝您生活愉快!
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