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老師一般納稅人開具技術(shù)服務(wù)發(fā)票要填報增值稅附表三嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)好,需要填寫增值稅申報表附表3,
2020 04/10 14:25
84784999
2020 04/10 14:29
老師技術(shù)服務(wù)的稅率是6%對嗎老師
英老師
2020 04/10 14:29
技術(shù)服務(wù)費的稅率是6%,
84784999
2020 04/10 14:30
好的謝謝老師
英老師
2020 04/10 14:34
不客氣,謝謝同學(xué),請給予5星好評,加油!!
84784999
2020 04/10 14:36
老師我還有一個問題,就是我們做農(nóng)產(chǎn)品的蔬菜配送,我們銷售發(fā)票都是過了幾個月才開具確認收款的,這種情況,我的增值稅申報表都是跟著實際開票數(shù)據(jù)報送的,賬務(wù)處理也是,沒有做暫估處理,(因為如果暫估,本月暫估的金額,和下月實際配送結(jié)算的金額肯定不符合,我要更改申報增值稅的報表,基本每月都要更正)這種情況,有點和會計準則權(quán)益發(fā)生制不一致,給有好的方法處理老師?
英老師
2020 04/10 14:38
有銷售出庫,但是采購還未開票,需要做暫估處理,保持收入與成本相匹配的原則,
84784999
2020 04/10 14:39
到時稅務(wù)報送的報表數(shù)據(jù)肯定和實際開票的不一致,這種要每個月都做更正嗎
英老師
2020 04/10 14:42
稅務(wù)報表你是按開票收入來報稅的,怎么會不一致呢?
84784999
2020 04/10 14:42
有銷售出庫但是沒有確認實際收入呀,我相信這種企業(yè)應(yīng)該很多,我主要沒有接觸過,經(jīng)驗不是很足,麻煩老師了
84784999
2020 04/10 14:45
我的意思是,如果做暫估,那么要把暫估的部分也報稅呀做未開票收入,那么我下月的實際開票和當月做得暫估收入金額一定會是有出入的
英老師
2020 04/10 14:48
實際開票與暫估的金額,有差異是正常的,差異體現(xiàn)在成本中,與銷售開票沒有關(guān)系,
84784999
2020 04/10 16:30
謝謝老師
英老師
2020 04/10 16:32
不客氣,謝謝同學(xué),請給予5星好評,加油??!
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