北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經(jīng)營(yíng)情況如下: (1) 本期銷售產(chǎn)品并開具增值稅專用發(fā)票9份,增值稅普通發(fā)票5份及發(fā)生未開票收入,詳見背景資料。 (2)購(gòu)買原材料、異地分包、辦公樓等已取得增值稅專用發(fā)票,均在本期按要求申報(bào)。 (3)本月有認(rèn)證不動(dòng)產(chǎn)的固定資產(chǎn)類增值稅專用發(fā)票,詳見背景資料。 (4)公司在異地山西太原有建筑廠房工程,并取得《建筑工程施工許可證》,本月按合同結(jié)算已確認(rèn)收入并開票一份,詳見《銷售及開票情況表》;該工程有發(fā)生分包,并在本月取得分包發(fā)票,詳見背景資料。 (5)公司本期發(fā)生首次購(gòu)買稅控設(shè)備,發(fā)票詳見背景資料。 要求:公司于2019年07月06日申報(bào)納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 【疑問:在眾多背景資料當(dāng)中有一個(gè)電子繳稅付款憑證,我想請(qǐng)問下老師這個(gè)憑證上面所顯示的稅額30490元如何在增值稅納稅申報(bào)表及其附列資料上填列或反映,換言之,要填表的話是填在哪幾張表上呢?】
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你這個(gè)是交了的稅,你是直接在主表里面的已交稅金 里面填寫就可以的。
這是主表填寫。
2020 04/09 08:36
84784998
2020 04/09 09:50
好的,謝謝老師的回復(fù)。這個(gè)已交稅金是填寫在主表的"本期繳納上期應(yīng)納稅額"欄目下嗎還是其他位置
84784998
2020 04/09 09:51
陳詩(shī)晗老師
2020 04/09 09:53
是的,填寫在30行里面就是對(duì)的了
84784998
2020 04/09 10:01
Ok,非常感謝老師!
陳詩(shī)晗老師
2020 04/09 10:02
客氣,祝你工作愉快。
閱讀 683
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 【增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表填列問題,本人初學(xué)者,主表上的數(shù)據(jù)已自行填列,計(jì)算過程用紅色字體列在旁邊,請(qǐng)老師幫忙逐項(xiàng)看下主表寫得對(duì)不對(duì),尤其最后算出應(yīng)納稅額居然為-100,問題出在哪呢】 題干:已知北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: (1)本期銷售均已開具發(fā)票,詳見資料1; (2)銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺(tái),且已開具發(fā)票,詳見資料2。 要求:公司于2019年7月3日申報(bào)納稅,請(qǐng)代為填寫第二季度增值稅申報(bào)表。 1898
- A建筑公司為增值稅一般納稅人,機(jī)構(gòu)所在地為北京市。從事建筑安裝裝飾等多業(yè)經(jīng)營(yíng),2020年2月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)承包上海市一家肥皂生產(chǎn)廠廠房改造工程,當(dāng)月竣工結(jié)算,工程總價(jià)款6550萬(wàn)元,發(fā)生分包支出1550萬(wàn)元,取得分包企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。 請(qǐng)問應(yīng)預(yù)繳的增值稅? 應(yīng)交的增值稅是多少? 275
- 某一般納稅人,某月月初有留抵稅額5.3萬(wàn)元,當(dāng)月銷售產(chǎn)品取得產(chǎn)品銷售收入(含增值稅)2384.3萬(wàn)元,外購(gòu)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅款為30萬(wàn)元,外購(gòu)機(jī)器設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅款為2.2萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票均已通過認(rèn)證。則該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額( )萬(wàn)元。? 1001
- 某市一家生活用品有限公司為增值稅一般納稅人, (1)外購(gòu)原材料一批,貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為30萬(wàn)元。另支付運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,運(yùn)輸單位已開具運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票; (2)外購(gòu)機(jī)器設(shè)備一套,從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2萬(wàn)元,貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù); (3)銷售自產(chǎn)化妝品一批,取得產(chǎn)品銷售收入2373萬(wàn)元(含增值稅),向購(gòu)貨方收取手續(xù)費(fèi)11.3萬(wàn)元(含增值稅);其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額為6.3萬(wàn)元;取得的專用發(fā)票已經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并申報(bào)抵扣,取得的運(yùn)輸發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)比對(duì)。要求: (1)計(jì)算該公司當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該公司當(dāng)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。 268
- 境內(nèi)單位和個(gè)人作為工程分包方,為施工地點(diǎn)在境外的工程項(xiàng)目提供建筑服務(wù),從境內(nèi)工程總承包方取得的分包款,視同從境外取得收入。 請(qǐng)問這個(gè)要交增值稅嗎? 26
最新回答
查看更多- 老師您好,甲公司有欠款官司,法院要求欠款直接打到法院賬戶,這種情況賬要怎么做,發(fā)票怎么開? 13小時(shí)前
- 公司在小規(guī)模期間取得專票升為一般納稅人之后可以抵扣么 15小時(shí)前
- 老師,幕后老板在公司明面上沒有任何信息,但是確實(shí)在為公司跑一些業(yè)務(wù),有的時(shí)候會(huì)提前給他轉(zhuǎn)一筆錢作為各種差旅費(fèi)的支出,是不是支付給他的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款-某某 貸:銀行存款 ,等他拿票回來(lái)報(bào)銷時(shí), 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎? 貸:其他應(yīng)收款-某某 這樣做分錄對(duì)嗎? 15小時(shí)前
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 18天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 18天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容