問題已解決
老師,你好,我購買的稅控盤+服務費一共480,沒有抵扣,那我?guī)諔撛趺刺幚?/p>
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速問速答借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
2020 03/28 08:57
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2020 03/28 08:57
那報稅的時候要怎么處理
maize老師
2020 03/28 08:58
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
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2020 03/28 09:02
好的,那抵扣的時候是不是借應交稅費減免稅。貸管理費用。 借應交稅費未交增值稅。貸應交稅費減免稅
maize老師
2020 03/28 09:12
借應交稅費減免稅。借管理費用 負數(shù),借應交稅費未交增值稅。貸應交稅費減免稅 可以
84784984
2020 03/28 09:16
好的,謝謝老師
maize老師
2020 03/28 09:18
好的,我先回復別的學員了
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