問題已解決
老師,19年所得稅預繳的時候,彌補了以前年度虧損,現(xiàn)在匯算清繳,A106000表中本年利潤是0并且是不能修改的,而A100000表中年度納稅申報表是有利潤的,請問怎么做匯算清繳,如果不修改數(shù)據(jù),則要補所得稅的,可是19年所得已經(jīng)彌補了以前的虧損了,不用補所得稅的吧,請問我該怎么修改數(shù)據(jù)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!去年沒有做匯算清繳嗎?應(yīng)該自動代數(shù)過來,如果實際上是有虧損可以彌補的話,找稅務(wù)局后臺維護一下信息。
2020 03/23 16:36
84785041
2020 03/23 16:53
去年做過匯算清繳,就是今年自動帶出的,彌補以前所得虧損的表中,利潤是0,不知道怎么回事
耿老師
2020 03/23 16:54
你好,匯算清繳表上是否帶出來彌補數(shù)據(jù)?
84785041
2020 03/23 17:08
老師你好,有待彌補數(shù)據(jù),沒有已彌補的數(shù)據(jù)
耿老師
2020 03/23 17:10
有代抵扣數(shù)據(jù)就對呀,這樣的話彌補不交企業(yè)所得稅就可以。
84785041
2020 03/23 17:11
老師我表達有誤了,今年帶出來的數(shù)據(jù)是0,我說的待彌補數(shù)據(jù)是說以前年度的虧損,待彌補
耿老師
2020 03/23 17:15
你好,沒有按正常帶出彌補數(shù)據(jù)的話,找稅務(wù)局維護一下你后臺信息。
閱讀 942