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老師,把月末的銷項稅額和進項稅額轉入未交增值稅,怎么做分錄

84785045| 提問時間:2019 12/05 08:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1、收到進項:借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 進項稅, 2、開出增值稅發(fā)票:貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 --銷項稅銷項, 銷項稅銷項 - 進項 = 本月 應該交稅金(銷項和進項在“應繳稅費 -- 應繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負數(shù)。 月末都要將余額轉入:《應繳稅費 -- 未交增值稅》科目,月末,《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額應該是0), 3、如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:   借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 轉出未交增值稅,貸:應繳稅費 -- 未交增值稅, 如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是負數(shù)(余額在借方)則:   借:應繳稅費 -- 未交增值稅   貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 --轉出未交增值稅, 4、如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在借方(負數(shù))說明該余額要下月留抵; 如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額; 5、繳稅后:   借:應繳稅費 -- 未交增值稅,貸:銀行存款
2019 12/05 08:30
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