問題已解決
請問老師,我今年11月接手會計,上任會計去年結(jié)轉(zhuǎn)后又修改憑證導(dǎo)致今年期初余額收入類一個二級科目員5000,另一個二級科目正50000,這種情況,我現(xiàn)在要怎么進(jìn)行調(diào)整。
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速問速答你好,同學(xué)。兩個 科目 做一個分錄對調(diào)就是了
2019 11/30 17:34
84784977
2019 11/30 17:42
借:收入—下級上交
貸:收入—上級下?lián)?這樣嗎?
陳詩晗老師
2019 11/30 17:43
是的,就是這樣調(diào)整就可以了
84784977
2019 11/30 18:53
但是這樣對調(diào)后就又變回沒有修改憑證時的數(shù)據(jù)了。比如本來2018年下級上交是80000,上級下?lián)苁?00000,他開始做分錄時錄錯科目把上級下?lián)艿?0000錄到下級上交里,所以軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)時是根據(jù)錯誤金額(下級上交130000,上級下?lián)?0000進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)),他后來發(fā)現(xiàn)錯誤會就修改憑證把下級上交改成80000,上級下?lián)芨某?00000,但他沒有刪掉以前錯誤結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)重新結(jié)轉(zhuǎn),所以就變成借:收入—下級上交80000,貸:結(jié)轉(zhuǎn)收入130000:借:收入—上級下?lián)?00000,貨:結(jié)轉(zhuǎn)收入50000,最后就導(dǎo)致一個科目負(fù)數(shù),一個科目正數(shù)。如果兩個科目做對調(diào)分錄,期初余額是平了,但實際上又變成錯誤數(shù)據(jù)
84784977
2019 11/30 18:56
如果兩個科目做對調(diào)分錄,期初余額是平了,但實際上又變成錯誤數(shù)據(jù)下級上交130000,上級下?lián)?0000了,沒能反應(yīng)出正確數(shù)據(jù)下級上交80000,上級下?lián)?00000,我也不知表達(dá)的是否清楚,老師明白嗎?
陳詩晗老師
2019 11/30 19:09
你這只是明細(xì)科目的對調(diào),是不會影響你的其他數(shù)據(jù)的。
你現(xiàn)在具體是哪兩個 明細(xì)科目 不對
84784977
2019 11/30 19:35
就是這兩個科目啊,一個是收入—下級上交,一個是收入—上級下?lián)堋?/div>
陳詩晗老師
2019 11/30 19:42
那你這明細(xì)調(diào)整根本就沒有影響
你 現(xiàn)在是哪里不對了
84784977
2019 11/30 19:54
我不知該怎么表達(dá),本來結(jié)轉(zhuǎn)正確分錄應(yīng)該是借:收入—下級上交80000,貸:結(jié)轉(zhuǎn)收入80000,這樣結(jié)轉(zhuǎn)后這個科目期初余額就是0,現(xiàn)在錯誤分錄是借:收入—下級上交80000,貨:結(jié)轉(zhuǎn)收入130000,這樣是不是會變負(fù)5萬,如果我們又把負(fù)5萬變成0是不是下級上交又變130000了。
84784977
2019 11/30 20:02
這樣調(diào)后實際就變成借:收入—下級上交130000,貸:結(jié)轉(zhuǎn)收入130000,所以期初余額是0了,但收入—下級上交正確金額應(yīng)該是80000
陳詩晗老師
2019 11/30 20:38
你前面 這兩個 分錄有區(qū)別 嗎?
84784977
2019 11/30 20:47
金額有區(qū)別,現(xiàn)在分錄是借:收入—下級上交80000,貨:結(jié)轉(zhuǎn)收入130000,然后出現(xiàn)負(fù)5萬,借:收入—上級撥100000,貸:結(jié)轉(zhuǎn)收入50000然后出現(xiàn)剩余5萬,意思是你覺得兩個科目對調(diào)后下級上交和上級下?lián)芙痤~分應(yīng)該是多少?
陳詩晗老師
2019 11/30 20:54
你如果只是這兩個 科目 內(nèi)部 結(jié)轉(zhuǎn),你的總的結(jié)轉(zhuǎn)收入是不會發(fā)生變化 的
84784977
2019 11/30 20:56
一級科目沒影響,明細(xì)賬就有影響。
陳詩晗老師
2019 11/30 20:59
你是看你的總賬,財務(wù)數(shù)據(jù)就是根據(jù)總賬結(jié)出的。
84784977
2019 11/30 21:02
現(xiàn)在如果要糾正這個錯誤可能只能反年結(jié),重新結(jié)轉(zhuǎn)了。我本來不想動他以前年度賬目。
陳詩晗老師
2019 11/30 21:56
你如果明細(xì)賬要完全對上,只能是反結(jié)轉(zhuǎn)處理
因為你后面分錄調(diào)整,只能是調(diào)整總賬
84784977
2019 11/30 22:10
好的,謝謝老師!
陳詩晗老師
2019 11/30 22:14
不客氣,祝你工作愉快
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