問(wèn)題已解決

我一般納稅人,是蔬菜配送公司,我開(kāi)的收購(gòu)蔬菜票怎么記帳?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/27 15:14
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),作為你們的庫(kù)存商品入賬 借:庫(kù)存商品---蔬菜 貸:現(xiàn)金/銀行存款
2019 11/27 15:15
84784984
2019 11/27 15:18
這個(gè)怎么報(bào)稅?
王超老師
2019 11/27 15:19
你好同學(xué),報(bào)稅的時(shí)候是根據(jù)你的銷售收入和成本計(jì)算出來(lái)的。主要是繳納增值稅和企業(yè)所得稅
84784984
2019 11/27 15:39
老師,別人來(lái)給我3%普通發(fā)票怎么記賬,也是和上面的免稅發(fā)票一樣記嗎?
王超老師
2019 11/27 15:39
是的,而且由于是普票,這個(gè)稅金你們不能抵扣,只能作為成本
84784984
2019 11/27 16:19
謝謝老師
王超老師
2019 11/27 16:22
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 b( ̄▽ ̄)d
84784984
2019 11/27 17:04
老師:我開(kāi)給客戶的銷售專票有含13%稅,有含9%的稅,要怎么做分錄?稅額不同的要分開(kāi)計(jì)算嗎?
王超老師
2019 11/27 17:50
你好同學(xué),是分開(kāi)來(lái)做分錄的,分開(kāi)來(lái)計(jì)算的
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