問題已解決
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月底還用做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是就做留底,抵扣
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比如進(jìn)項(xiàng)稅額150
銷項(xiàng)稅額100
應(yīng)交增值稅=100-150=-50
2019 10/04 16:36
蔣飛老師
2019 10/04 16:37
借:應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)50
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