问题已解决
老師,去年第四季度開超過10萬的發(fā)票,也已經(jīng)交了增值稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要紅沖之前的幾萬塊,跨年可以紅沖嗎,增值稅普通發(fā)票。要怎么處理賬務(wù)?
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收回發(fā)票,做沖紅處理即可。但是你的去年收入也要調(diào)整。
2019 07/06 17:30
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2019 07/06 17:32
怎么調(diào)整呢
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2019 07/06 17:34
因為增值稅也交了,那是跟這季度的對抵嗎
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/06 17:44
是的。和當(dāng)期的增值稅沖減。
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2019 07/06 17:46
可是如果我們今年都不用交增值稅呢?
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/06 17:47
沒事。會留在你的申報表中,下次有稅款再抵扣。
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