问题已解决
本事業(yè)單位a,年初收到財(cái)政補(bǔ)助收入,借記零余額賬戶用款額度12497.88,待:財(cái)政補(bǔ)助收入12497.88元,11月收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,12月用財(cái)政補(bǔ)助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會(huì)計(jì)處理,只是年初借零余額12497.88,貸財(cái)政補(bǔ)助收入



您好,很高興能夠?yàn)槟卮?。
借:零余額賬戶用款額度? ?12497.88
貸:財(cái)政補(bǔ)助收入? ? ? ? ? ? ? 12497.88
借:事業(yè)支出--社會(huì)保障繳費(fèi)? ?12497.88
貸:零余額賬戶用款額度? ? ? ? ? 12497.88
03/26 16:39

84784984 

03/26 16:41
中間的差額怎么辦,怎樣沖銷啊,老師

王辰老師 

03/26 16:51
您好,差額墊付B單位社保18360.90元-實(shí)際支付C單位社保12497.88元=5863.02元
差額處理(墊付B單位社保未收回的部分)
借:其他應(yīng)收款--財(cái)政補(bǔ)助差額? ? ? ?5863.02
貸:其他應(yīng)收款--B單位? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5863.02
差額屬于本單位墊付但未使用財(cái)政補(bǔ)助覆蓋的部分,需要單獨(dú)掛賬并后續(xù)向B單位收回或申請財(cái)政補(bǔ)款。
差額5863.02元需在下年度向B單位收回或通過其他預(yù)算資金彌補(bǔ)。
(無需分錄,但是需要在報(bào)表附注中披露)
希望我的解答對您能夠有所幫助,感謝您的提問!
