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備考信息
在部長領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負責(zé)擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
·監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。
·控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。
·負責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。
·協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動。
·定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。
·負責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。
·負責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。
·負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益。
·完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。
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