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【問題】
在電子發(fā)票服務(wù)平臺開具數(shù)電票時,提示當(dāng)前存在增值稅消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,請問該怎么處理?
【回答】
聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)一步核實,辦稅服務(wù)廳通過【發(fā)票額度查詢】模塊可以查詢異常月份,直接更正對應(yīng)異常月份的申報,再嘗試比對,核實申報數(shù)據(jù)無誤后即可開具發(fā)票,如果還有異常信息,辦稅服務(wù)廳可嘗試進(jìn)行申報比對強(qiáng)制解鎖。
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