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2017年CIA《內審基礎》簡述:章節(jié)及分數(shù)分布

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/07/20 18:59:20 字體:

2017年國際注冊內部審計師(CIA)考試的備考工作已經(jīng)開始,為了幫助參加考試的學員在備考過程中更有把握,正保會計網(wǎng)校專門整理了CIA《內部審計基礎》科目的簡述,幫助大家進一步了解考試相關內容,做好準備工作。

簡述:章節(jié)及分數(shù)分布

I.強制指南              (35-45%)

Ⅱ。內部控制/風險          ?。?5-35%)

Ⅲ。實施內部審計業(yè)務——審計工具和技術(28-38%)

Ⅰ。強制指南(35-45%)

A.內部審計定義

B.職業(yè)道德規(guī)范

C.國際內部審計專業(yè)實務標準

Ⅱ。內部控制/風險(25-35%)

A.控制類型(如:預防型、檢查型、輸入、輸出等)

B.管理控制技術

C.內部控制框架的特征和用途

D.可選擇的控制框架

E.風險的詞匯和概念

F.舞弊風險認知

Ⅲ。實施內部審計業(yè)務——審計工具和技術(28-38%)

A.數(shù)據(jù)采集

B.數(shù)據(jù)分析和解釋

C.數(shù)據(jù)報告

D.文檔/工作底稿

E.過程描述,包括流程圖

F.評估證據(jù)的相關性、充分性和證明力

相關鏈接:2017年國際注冊內部審計師(CIA)考試報考簡章

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