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2015年注會《審計》每日一練:內部控制(8.9)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2015/08/09 09:51:52 字體:

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  單選題

  下列有關內部控制的相關表述中,錯誤的是(?。?/p>

  A、財務報表審計中,注冊會計師需要了解和評價的內部控制只是與財務報表審計相關的內部控制,而非被審計單位所有的內部控制

  B、被審計單位的目標與為實現(xiàn)目標提供合理保證的控制之間存在直接關系,但是這些目標和控制并非都與注冊會計師的風險評估相關

  C、如果在設計和實施進一步審計程序時擬利用被審計單位內部生成的信息,針對該信息完整性和準確性的控制可能與審計相關

  D、用以防止未經(jīng)授權購買、使用或處置資產(chǎn)的內部控制,可能包括與財務報告和經(jīng)營目標相關的控制。注冊會計師對這些控制的考慮僅限于與財務報告可靠性相關的控制

  

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正保會計網(wǎng)校
2015-08-09

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