24周年

審計程序包括對企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行評估和測試嗎?

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:正小保 2024/03/01 09:12:33  字體:
是的,審計程序包括對企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行評估和測試。內(nèi)部控制是指企業(yè)為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)而建立的一系列控制措施,包括財務(wù)報告的可靠性、資產(chǎn)保護(hù)、合規(guī)性等方面的控制。審計師需要評估企業(yè)內(nèi)部控制的有效性,以確定是否存在重大的內(nèi)部控制缺陷,從而評估企業(yè)財務(wù)報表的可靠性。審計程序通常包括對內(nèi)部控制的評估、測試和報告,以確保企業(yè)的財務(wù)報表準(zhǔn)確無誤。

直播公開課

    還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
    相關(guān)資訊
      相關(guān)課程推薦
        快速問答
            速問速答

        沒有找到問題?直接來提問

        查看更多 相關(guān)問題

          Copyright © 2000 - jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有

          京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號