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去年發(fā)票異常做了進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳了增值稅,今年發(fā)票異常解決,轉(zhuǎn)回來重新抵扣的分錄怎么做
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速問速答借:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
貸:利潤分配-未分配利潤
在附表2申報的進項轉(zhuǎn)出對應欄填負數(shù)
2024 12/13 17:48
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去年發(fā)票異常做了進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳了增值稅,今年發(fā)票異常解決,轉(zhuǎn)回來重新抵扣的分錄怎么做
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