問題已解決

老師,匯算清繳前一直是虧損,上年多計(jì)提了一筆管理費(fèi)用,本期借:xx科目,貸:以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問需要做,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅分錄嗎,但是這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就會(huì)一直掛在貸方,或者直接將以前年度損益調(diào)整直接轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目?

帥在多年前| 提問時(shí)間:2024 12/03 13:41
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不用做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,因?yàn)樘潛p不用交所得稅,制作以前年度損益到 未分配利潤(rùn)科目
2024 12/03 13:44
高輝老師
2024 12/03 13:44
你好,不用做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,因?yàn)樘潛p不用交所得稅,直接做以前年度損益到 再調(diào)整到未分配利潤(rùn)科目
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