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增值稅和企業(yè)所得稅都調(diào)正確啦,老師,還要交稅,怎么調(diào)整報表
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速問速答您好,你現(xiàn)在是在調(diào)什么表呀
08/13 11:32
m90184888
08/13 16:13
老師,增值稅申報正確,所得稅年報,因把收入科目記成成本科目,導(dǎo)致年報收入成本同時少記1200萬,更正年報報表后,不影響利潤總額,現(xiàn)在稅務(wù)還是要求交稅,報表怎么調(diào)整呢,老師
劉艷紅老師
08/13 16:16
因為你們少記收入呀,肯定要交稅
m90184888
08/13 16:38
貸方應(yīng)記主營業(yè)務(wù)收入,錯記主營業(yè)務(wù)成本,收入與成本同時減少,不影響利潤總額,老師
劉艷紅老師
08/13 16:41
但你們申報錯了,不是沒交增值稅嗎
劉艷紅老師
08/13 16:41
這介影響的是增值稅哦
m90184888
08/13 16:45
增值稅正常申報的,老師,系統(tǒng)自動出的數(shù),沒錯。所得稅少記
劉艷紅老師
08/13 16:46
那就更正報表就不會產(chǎn)生稅呀,你問下稅務(wù)局,交稅的原因是什么
m90184888
08/13 16:48
如果稅交的少,要求補稅的話,申報表怎么調(diào)整
m90184888
08/13 16:49
如果不補點稅的話,會被查,補的話,就不會
劉艷紅老師
08/13 16:52
你調(diào)增就可以了,在納稅調(diào)整那個表第31行其他那里調(diào)增
m90184888
08/13 16:58
老師,是扣除類調(diào)整項目,其他,那里吧,我的報表是第30行
劉艷紅老師
08/13 17:04
那就是第30行,不太記得了
m90184888
08/13 17:10
好的,謝謝老師,你真好
劉艷紅老師
08/13 17:23
不客氣,很高興幫你
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