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就是公司5月份銷項稅額是50然后進項稅額是60,那么就有10的留抵,那這個稅額結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是應(yīng)該怎么處理的?

84784963| 提問時間:2024 07/08 11:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 07/08 11:04
84784963
2024 07/08 13:42
我可不可以按照這個來寫呢?
家權(quán)老師
2024 07/08 14:22
計算出的留抵稅不用體現(xiàn)分錄的,下個月繼續(xù)計算,需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)
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