問題已解決
情況一:甲公司賣乙公司貨11.3萬含稅。甲公司5月份開發(fā)票,甲公司6月份付貨,乙公司6月份給甲公司錢。甲公司5、6月份分別怎么記分錄?確認(rèn)收入是5月份還是6月份? 情況二:甲公司賣乙公司貨11.3萬含稅。甲公司5月份開發(fā)票,乙公司5月份給甲公司錢,甲公司6月份付貨。甲公司5、6月份怎么記分錄?確認(rèn)收入是5月份還是6月份?
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你好,同學(xué),
情況1,5月份處理,
借:應(yīng)收賬款1.3
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1.3
6月份
借:應(yīng)收賬款10
貸:主營業(yè)務(wù)收入10
借:銀行存款11.3
貸:應(yīng)收賬款11.3
收入確認(rèn)在6月份
2024 06/01 11:38
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小敏敏老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/01 11:41
情況2,5月份
借:應(yīng)收賬款1.3
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)1.3
借:銀行存款11.3
貸:應(yīng)收賬款11.3
6月份處理
借:應(yīng)收賬款10
貸:主營業(yè)務(wù)收入10
6月份確認(rèn)收入
m93379088 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/01 12:04
老師麻煩您看一下唄,我說的對嗎?
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小敏敏老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/01 13:56
同學(xué),是這樣的,沒問題。
m93379088 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/01 14:20
老師,情況二5月份就甲公司就收到乙公司的錢了,為什么用“應(yīng)收賬款”的科目而不是“預(yù)收賬款”的科目???
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小敏敏老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/01 14:24
記預(yù)收也可以,預(yù)收賬款少的單位,也可以計入應(yīng)收賬款。
m93379088 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/01 14:55
老師,還有的人說5月份用“遞延收益”這個科目,這個可以嗎,如果可以是情況一乙方6月份給錢可以用遞延收益,還是情況二乙方5月份給錢用遞延收益呀?
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小敏敏老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/01 15:11
哪一種情況都不可以用遞延收益
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