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我在做2023年匯算清繳的時(shí)候 在2022年有預(yù)提的成本(工資) 2023年就按照實(shí)際發(fā)放的金額做了匯算清繳 那現(xiàn)在剩余的這個金額在2023年下半年才發(fā)放 那我這邊可以重新再計(jì)提成本嗎

向陽而生。| 提問時(shí)間:2024 04/28 17:01
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
不需要做賬務(wù)處理的了
2024 04/28 17:05
向陽而生。
2024 04/28 17:07
那我正常發(fā)放了工資呀
王曉曉老師
2024 04/28 17:08
那你本年做納稅調(diào)減,或者追溯到22年更正匯算清繳
向陽而生。
2024 04/28 17:49
能否在做2023年匯算清繳的時(shí)候做成成本
王曉曉老師
2024 04/28 17:51
不需要了,你賬面做過了,這是調(diào)表不調(diào)賬的
向陽而生。
2024 04/29 08:41
那如果是2022年已開票,少計(jì)提了成本,但是在2023年下半年才發(fā)放這筆工資,這個如何賬務(wù)處理
王曉曉老師
2024 04/29 08:46
如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬 如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬
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