問題已解決
郭老師接 老師你好,我有個問題咨詢下: 進項1000 上月留底500 銷項2000, 這個月交稅500 分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值費-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000(實際只要交500,因為上月留底500,怎么體現(xiàn)) 實際只要交500,因為上月留底500,怎么體現(xiàn),怎么做賬 才正確?
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速問速答你好,你上一個月留底怎么做的?
2024 03/26 15:10
84784970
2024 03/26 15:18
上一筆分錄應(yīng)該是這樣
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅500
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
郭老師
2024 03/26 15:20
你再做一個借應(yīng)交稅費未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出,多交增值稅50”
84784970
2024 03/26 15:22
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000
貸:銀行存款500
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅500
就是這個分錄對吧
郭老師
2024 03/26 15:22
對的是的,是這么做的。
84784970
2024 03/26 16:23
老師,所有的都結(jié)轉(zhuǎn)了,開始算利潤,要交企業(yè)所得稅50
計提所得稅:
借:所得稅費用50
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅50
這是最后一步吧,之前的都結(jié)轉(zhuǎn)了,那這一筆需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,賬上一直存在所得稅費用50
郭老師
2024 03/26 16:23
所得稅費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784970
2024 03/26 16:33
老師,有一個問題,算到最后要交企業(yè)所得稅50
分錄,計提企業(yè)所得稅50
借:所得稅費用50
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅50
借:本年利潤50
貸:所得稅費用50
這是最后一筆分錄,這個本年利潤是不是歸于下一月核算利潤?
郭老師
2024 03/26 16:36
對的是的,但是你最后這個分錄是軟件做賬的話,它是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,你不要手動寫。
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