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老師,您好,請問我們1月份的電費已計提費用,3月才收到1月的電費專票,2月份電費只預繳了一部分,現(xiàn)在收到專票怎么做賬呢?謝謝
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速問速答借其他應付款借管理費用負數(shù)
借管理費用
應交稅費,應交增值稅進項
貸其他應付款。
2024 03/20 17:05
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老師,您好,請問我們1月份的電費已計提費用,3月才收到1月的電費專票,2月份電費只預繳了一部分,現(xiàn)在收到專票怎么做賬呢?謝謝
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