問(wèn)題已解決

以前年度應(yīng)收債權(quán)進(jìn)行債務(wù)重組了,對(duì)應(yīng)的部分成本之前沒(méi)確認(rèn)(債權(quán)和債務(wù)抵消后不給開(kāi)發(fā)票了),現(xiàn)在還要記賬嗎?

yany2013| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/11 11:53
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
還是要做賬務(wù)處理的呀
2024 03/11 11:54
yany2013
2024 03/11 14:22
雙方都有應(yīng)收應(yīng)付抵消之后結(jié)算,對(duì)方公司不干了,不給開(kāi)票了,這樣記成本稅務(wù)上能通過(guò)嗎?我們當(dāng)月也沒(méi)有其他收入成本,只有這一項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?怕申報(bào)時(shí)候通不過(guò)。
王曉曉老師
2024 03/11 14:25
可以報(bào),沒(méi)票會(huì)出現(xiàn)納稅調(diào)增
yany2013
2024 03/11 15:37
不想納稅調(diào)整的話(huà)可以直接按抵消后的金額入賬,差額倒擠入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
王曉曉老師
2024 03/11 15:45
按正規(guī)要求是不可以的
yany2013
2024 03/11 21:55
感謝老師解答
王曉曉老師
2024 03/11 21:58
不客氣的,工作順利
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