問(wèn)題已解決

2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是20000,2月銷項(xiàng)發(fā)票是15000,那我勾選了進(jìn)項(xiàng)20000的稅額,進(jìn)-銷不用交稅?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/02 15:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這種情況是不需要繳納增值稅的?
2024 03/02 15:21
84785029
2024 03/02 15:23
那這個(gè)5000是不是叫留抵稅額? 那這個(gè)留抵稅額5000元,在申報(bào)增值稅表中有體現(xiàn)的對(duì)吧?
鄒老師
2024 03/02 15:25
你好,5000是期末留抵稅額,在申報(bào)增值稅表中是有體現(xiàn)的
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