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錄期初數(shù)據(jù): 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 公司的存貨,資產(chǎn)錄:庫存商品,負(fù)債和所有者權(quán)益錄:未分配利潤 公司的銀行存款,資產(chǎn)錄:貨幣資金,負(fù)債和所有者權(quán)益錄:實(shí)收資本 公司借出的款項(xiàng),資產(chǎn)錄:其他應(yīng)收款,負(fù)債和所有者權(quán)益錄:短期借款 公司支付的押金,資產(chǎn)錄:其他應(yīng)收款,負(fù)債和所有者權(quán)益錄:不知道怎么錄? 請問我以上錄得對嗎?

84784965| 提问时间:2024 02/21 10:38
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你是要換系統(tǒng)重新錄入期初數(shù)據(jù)嗎?
2024 02/21 10:39
84784965
2024 02/21 10:41
對的呢 老師
王曉曉老師
2024 02/21 10:43
你拿到之前的科目余額表,按科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)
84784965
2024 02/21 11:12
之前是流水賬,沒有科目余額表
王曉曉老師
2024 02/21 11:21
那之前不會出報(bào)表的嗎?
84784965
2024 02/21 12:01
不出 呢 老師
王曉曉老師
2024 02/21 12:10
那就存貨,資產(chǎn)錄:庫存商品, 公司的銀行存款,資產(chǎn)錄:銀行存款, 所有者權(quán)益如果有實(shí)收資本:實(shí)收資本 公司借出的款項(xiàng),資產(chǎn)錄:其他應(yīng)收款,負(fù)債就錄:短期借款,其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)付職工薪酬等 公司支付的押金,資產(chǎn)錄:其他應(yīng)收款 最后不平衡部分錄到未分配利潤得了
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