問題已解決

公司簽訂了一份宣傳推廣的合同,已經(jīng)付款,發(fā)票只到了一部分,發(fā)票開具的是技術(shù)服務(wù)費(fèi)。計(jì)入了銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)。問題:1.這個(gè)合同需要繳納印花稅嗎?2.金額很大需要做攤銷嗎,合同沒有規(guī)定年限,怎么攤銷?發(fā)票也只到了一部分,怎么做分錄?

74741850| 提問時(shí)間:2024 01/14 10:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好需要交印花稅 ?有使用時(shí)間限制嗎?沒有的話你就分?jǐn)?借預(yù)付賬款貸銀行 分?jǐn)偘慈~/12
2024 01/14 10:59
74741850
2024 01/14 11:31
涉及到跨年,總金額400多萬??铐?xiàng)23年支付了,發(fā)票23年只收到了29萬,剩余發(fā)票24年開具。合同沒有規(guī)定使用時(shí)間,這種情況要按什么期限攤銷?
74741850
2024 01/14 11:36
分錄是這樣做嗎
郭老師
2024 01/14 11:40
可以的,可以這么做的。
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