问题已解决
老師請教下 我們公司進口的貨物 付款不是直接付給海關(guān)的 這個付款記錄怎么做賬吖,海關(guān)開的繳款書直接開給我們公司的 我們交給另外一個公司代辦
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/012/66/77/87_avatar_middle.jpg?t=1714288750)
你好,一樣的做賬,按你實付的金額入賬
借:庫存商品/原材料 貨值+關(guān)稅
應(yīng)交稅費-待認證進項稅
貸:銀行存款
2023 11/08 16:26
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 11/08 16:27
但是之前會計按照海關(guān)繳款書登賬的 現(xiàn)在應(yīng)付賬款-海關(guān)繳款書科目金額怎么沖銷
![](https://pic1.acc5.cn/012/66/77/87_avatar_middle.jpg?t=1714288750)
張壹老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 11/08 16:30
你好,那你直接 沖這個就可以了
借:應(yīng)付賬款-海關(guān)繳款書科目金額
貸:銀行存款
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)