問(wèn)題已解決

求這四道題目的會(huì)計(jì)分錄還有計(jì)算過(guò)程

m29762268| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/06 19:28
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 03/06 19:31
m29762268
2023 03/06 20:06
老師計(jì)算好了嘛
暖暖老師
2023 03/06 20:14
1借在建工程100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13 貸銀行存款113 借固定資產(chǎn)100 貸在建工程100
暖暖老師
2023 03/06 20:15
2借在建工程80 累計(jì)折舊120 貸固定資產(chǎn)200 借在建工程70 貸銀行存款70 借營(yíng)業(yè)外支出10 貸在建工程10 借固定資產(chǎn)140 貸在建工程140
暖暖老師
2023 03/06 20:17
3借固定資產(chǎn)清理300 累計(jì)折舊100 貸固定資產(chǎn)400 借原材料5 貸固定資產(chǎn)清理5 借固定資產(chǎn)清理2 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅0.26 貸銀行存款2.26 借其他應(yīng)收款150 貸固定資產(chǎn)清理150 借管理費(fèi)用302-150=152 貸固定資產(chǎn)清理152
暖暖老師
2023 03/06 20:19
4借待處理財(cái)產(chǎn)損益是0.464 累計(jì)折舊0.6 貸固定資產(chǎn)1 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)賬轉(zhuǎn)出0.064 借其他應(yīng)收款0.1 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益0.1 借管理費(fèi)用0.364 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益0.364
m29762268
2023 03/06 20:41
老師這一步有點(diǎn)沒(méi)看懂
暖暖老師
2023 03/06 20:45
固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)為零
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