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老師,請問9月份享受了加計抵減,計提增值稅的分錄是:借方:轉(zhuǎn)出未交 500 貸方:未交500 繳納的分錄是:借方未交:500 貸方:銀行存款400 營業(yè)外收入-政府補助100(加計抵減部分) 由于9月做了進項轉(zhuǎn)出,但是9月份加計抵減部分沒有做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出,所以我們10月份補交了稅款,補交稅款的分錄應(yīng)該怎么寫啊?

84784958| 提问时间:2022 12/05 14:49
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悠然老師01
金牌答疑老师
职称:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
貸:營業(yè)外收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款
2022 12/05 14:50
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