問題已解決
企業(yè)所得稅更正前兩年的申報(bào),現(xiàn)在退回稅費(fèi),要怎么做分錄?圖一的分錄是對的嗎?
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就是紅沖之間計(jì)提的分錄
2022 11/15 10:52
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菜鳥 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 11/15 10:59
是小規(guī)模納稅人,怎么做會計(jì)分錄?
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venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/15 11:15
同學(xué),借營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè) 所得稅? ?負(fù)數(shù),
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菜鳥 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 11/15 11:19
圖一的分錄不對嗎?賬上不用稅金及附加這個(gè)科目
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venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/15 11:23
同學(xué),你之前計(jì)提沒有用到這個(gè)分錄嗎
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