問題已解決

企業(yè)所得稅更正前兩年的申報(bào),現(xiàn)在退回稅費(fèi),要怎么做分錄?圖一的分錄是對的嗎?

菜鳥| 提問時(shí)間:2022 11/15 10:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
就是紅沖之間計(jì)提的分錄
2022 11/15 10:52
菜鳥
2022 11/15 10:59
是小規(guī)模納稅人,怎么做會計(jì)分錄?
venus老師
2022 11/15 11:15
同學(xué),借營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè) 所得稅? ?負(fù)數(shù),
菜鳥
2022 11/15 11:19
圖一的分錄不對嗎?賬上不用稅金及附加這個(gè)科目
venus老師
2022 11/15 11:23
同學(xué),你之前計(jì)提沒有用到這個(gè)分錄嗎
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~