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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆21年憑證入錯(cuò)了科目,調(diào)整的步驟是:先紅字沖銷21年錯(cuò)誤的憑證,再在本月用藍(lán)字錄入一張正確的憑證,是嗎?
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速問速答好做了,匯算清交的話已經(jīng)過了匯算清繳的,可以這么做的。
2022 07/15 14:36
84784992
2022 07/15 14:38
如果是在5月前發(fā)現(xiàn)呢,還沒匯算清繳該怎么做
郭老師
2022 07/15 14:40
你好,那涉及到損益類的,你得用以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配來做。
84784992
2022 07/15 15:02
不涉及損益,只是把其他應(yīng)收錯(cuò)記到應(yīng)付賬款里了
郭老師
2022 07/15 15:05
那就直接調(diào)整就可以的,這個(gè)不影響。
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