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問(wèn)題已解決
老師,總分公司合并繳納企業(yè)所得稅,應(yīng)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅做賬時(shí)是怎么計(jì)提呢, 比如分公司利潤(rùn)總額-1萬(wàn),總公司利潤(rùn)總額2萬(wàn),那合并之后是不是按1萬(wàn)交企業(yè)所得稅呢,那需要補(bǔ)交的這1萬(wàn)的稅做賬時(shí)是怎么計(jì)提呢?全部提到總公司賬里嗎?
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這個(gè)看您是否分?jǐn)?,分?jǐn)偟脑?,總分各自承?dān)做賬
如果沒(méi)分?jǐn)?,就做入總?/div>
2022 07/12 14:27
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2022 07/12 14:45
老師,今年是分公司成立的第一年,當(dāng)年是只匯總,不分?jǐn)偟陌?/div>
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陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/12 14:46
是的,不分?jǐn)偟?,第一年?/div>
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分公司企業(yè)所得稅由總公司申報(bào) 是按總分合并報(bào)表還是總公司自己的
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老師您好,總分公司合并申報(bào)所得稅,例如:總公司利潤(rùn)總額-50萬(wàn),分公司利潤(rùn)總額60萬(wàn),申報(bào)時(shí)應(yīng)該合并數(shù)據(jù)利潤(rùn)總額10萬(wàn)在總公司申報(bào)繳納對(duì)嗎?另外計(jì)提這筆所得稅時(shí)在總公司計(jì)提就行了分公司不需要計(jì)提所得稅費(fèi)用對(duì)嗎?
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