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增值稅申報,我單位去年12月確認未開票收入300萬,今年6月開票300萬,但是未開票的稅額開票和未開票確認不一致,增值稅申報表怎么申報呢?是要更正申報12月份的申報,將未開票修改成正確稅率,還是直接今年6月份未開票按照去年的數(shù)據(jù)填負數(shù),開票按正確的稅率填整數(shù)呢?謝謝

wym| 提問時間:2022 06/28 07:53
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 都按去年業(yè)務(wù)發(fā)生時的適用稅率紅沖和開具。
2022 06/28 07:56
wym
2022 06/28 08:01
老師,當(dāng)時是沒有開具發(fā)票,只是申報表確認未開票收入,稅率填寫有誤,今年是直接開具正確稅率的發(fā)票,現(xiàn)在是申報表怎么填寫,去年12月還要按照正確稅率在更正申報?還是今年6月直接未開票填上去年12月負數(shù),開票那填上正確稅率
立峰老師
2022 06/28 08:03
在未開票收入處用負數(shù)填寫和去年未開票收入一樣的內(nèi)容,然后開正確的發(fā)票
wym
2022 06/28 08:05
稅務(wù)上會有滯納金處罰嗎
立峰老師
2022 06/28 08:59
應(yīng)該更正去年的申報表,如果去年填錯
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