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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我想問(wèn),留抵退稅后一個(gè)月帳目怎么處理。 比如,銷(xiāo)項(xiàng)100,又有進(jìn)項(xiàng)20,從留抵中-80,我不用交附加稅了



你好
借:其他應(yīng)收款-增值稅留抵退稅80
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)80
然后
收到退稅的時(shí)候
借:銀行存款80
貸:其他應(yīng)收款-增值稅留抵退稅80
2022 04/12 09:28

84785041 

2022 04/12 10:50
老師,我還沒(méi)懂,我們說(shuō)第二個(gè)月的分錄吧。
比如,總留抵退稅500,第一個(gè)月用20,系統(tǒng)還余480。
第二月銷(xiāo)項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)55,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減45,系統(tǒng)留抵退稅還余480-45=435,我怎么做會(huì)計(jì)分錄
附加稅是不用計(jì)提了 關(guān)健退回這500,后期怎么處理,

王超老師 

2022 04/12 11:56
你這個(gè)就相當(dāng)于是有480的其他應(yīng)收款
等到第二個(gè)月的時(shí)候,你45是抵扣的,不需要額外的賬務(wù)處理
那個(gè)500是沖你的其他應(yīng)收款的
