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老師,我要開票700萬的話,缺的成本,只能按利潤交企業(yè)所得稅了嗎?有合理避稅的方法嗎?

73298263| 提問時間:2022 01/11 09:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 這個要交所得稅
2022 01/11 09:31
73298263
2022 01/11 09:32
交25%嗎?還是減免后,交10%呢?
樸老師
2022 01/11 09:39
同學你好 小微得就是100萬以內(nèi)2.5% 100-300萬以內(nèi)10%300萬以上25%
73298263
2022 01/11 09:45
這個,100萬,100-300萬,300萬以上,指的是哪個數(shù)值?指的是利潤總額嗎?
樸老師
2022 01/11 09:52
同學你好 這個是利潤總額
73298263
2022 01/11 10:08
那要有以前年度虧損,怎么計算呢
樸老師
2022 01/11 10:16
同學你好 利潤可以先彌補虧損 按照彌補虧損之后的剩余金額來計算
73298263
2022 01/11 13:56
好的,謝謝老師,這個以前年度虧損,是只有報了企業(yè)所得稅匯算清繳,才能使用這個虧損數(shù)據(jù)嗎?
樸老師
2022 01/11 14:02
對的 這樣才可以的
73298263
2022 01/11 15:02
老師,這個利潤總額100萬,100-300萬,300萬以上,是指的每季度的嗎?還是全年累計的利潤總額呢? 按這個交企業(yè)所得稅
樸老師
2022 01/11 15:08
同學你好 這個就是全年累計
73298263
2022 01/11 15:15
喔,那比如說,這個季度是80萬,按2.5%交企業(yè)所得稅,下個季度120萬,按10%交企業(yè)所得稅嗎?那個累計是200萬利潤總額,這個怎么計算呢?次年做匯算清繳,多退少補嗎?企業(yè)所得稅?
樸老師
2022 01/11 15:21
同學你好 20萬按照10%繳納的
73298263
2022 01/11 15:49
是在補繳20萬的10%企業(yè)所得稅嗎?
樸老師
2022 01/11 15:57
同學你好 對的 這個直接補交就行
73298263
2022 01/11 16:06
老師,我不明白這是怎么累計算的,能講解的詳細一些嗎
樸老師
2022 01/11 16:16
同學你好 100萬以內(nèi)2.5% 100-300萬以內(nèi)是10% 300萬以上是25%
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