問題已解決
你好!我想問一下,1月份我們實際有增值稅加計抵減的,可是當(dāng)時沒有做賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,可以補嗎?從轉(zhuǎn)未交增值稅開始?還有2020年的加計也可以補嗎
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速問速答你好,可以的,可以的
2022 01/10 14:43
84785004
2022 01/10 14:53
老師,分錄怎么樣?
郭老師
2022 01/10 14:55
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
84785004
2022 01/10 15:01
這個分錄是以前的月份?還是去年的?不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?
郭老師
2022 01/10 15:01
你好,這個分錄做到12月份。
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