问题已解决
老師,紅字發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出后,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借管理費 負數(shù) 借應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù) 貸現(xiàn)金,這樣對嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。
2022 01/07 11:29

84784965 

2022 01/07 11:46
老師,是對方開了紅字發(fā)票,是個保費,我已經(jīng)抵扣了,我收到一張負數(shù)發(fā)票

郭老師 

2022 01/07 11:53
你好,可以的,分錄是這么做的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,我給你寫了結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
