問題已解決

老師,請(qǐng)教個(gè)問題,事業(yè)單位的基建賬在進(jìn)行新舊制度并賬銜接的時(shí)候有個(gè)待核銷基建支出科目該怎么處理呢?

84784975| 提問時(shí)間:2021 10/19 10:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)入財(cái)政撥款結(jié)余 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付款
2021 10/19 14:50
84784975
2021 10/19 16:38
待核銷基建支出余額在借方,并入其他應(yīng)付款的借方嗎
陳詩晗老師
2021 10/19 16:43
放到貸方,而不是放到借方。
84784975
2021 10/19 16:51
是直接并入嗎,不涉及抵消的嗎
陳詩晗老師
2021 10/19 16:52
這里不涉及到抵消,就是這個(gè)支出你之前已經(jīng)把它提出來了,后面你要支付財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),就直接放到那個(gè)其他應(yīng)付款的貸方就行了,同時(shí)在你的那個(gè)累計(jì)盈余里面要借方體現(xiàn)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~